Вообще не понятно как это работает. Во-первых что касается номенклатурной группы к 90-му счету. Она не подставляется со всеми вытекающими в конце месяца при закрытии. Для того, чтобы номенклатурная группа проставлялась вроде как существует документ "Отчет о розничных продажах". Но при проведении этого документа по НТТ пишет сообщение:
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!
Стало быть этот документ нам не подходит и надо как-то работать с ПКО. Но как. Нет там возможности указать номенклатурную группу. Можно конечно редкатировать проводки после проведения ПКО вручную и ставить там номенклатурную группу. Но это мягко говоря не удобно.
Второй вопрос, который возникает - это как приходовать выручку, если организация на УСН в и этой самой розничной выручке сидит еще и выручка, которая не подпадает под ЕНВД. Да, есть кнопка КУДиР. Но опять же, почему-то если там разбить сумму на УСН и ЕНВД, то выручка не делится на 90.01.1 и 90.01.2. Вместо этого вся выручка по прежнему относится на 90.01.2 (облагаемая ЕНВД). Нигде не нашел, как вообще в данной программе задумывалось принимать выручку из НТТ. По правильному.
В результате пришлось переделывать ПКО. В табличную часть добавил поля "Номенклатурная группа" и флажок "ЕНВД". Благо в приходнике есть кнопка Список по которой можно отредактировать суммы принимаемой выручки и разбросать по номенклатурным группам.
Сложность для бухгалтера возникает теперь в том, как правильно выделить из розничной выручки ту часть, которая относится к не ЕНВД. В моем конкретном случае к не ЕНВД относилась торговля хлебом собственного производства. И для простоты учета было принято правило, что весь хлеб, который перемещался со склада в розницу считался проданным в тот же день. Поэтому для облегчения работы я сделал внешнюю обработку, которая в конце месяца, когда проведены все перемещения в розницу и проведены все приходники, проставляет в приходники разбивку по номенклатурным группам(из справочника номенклатура) и разбивку на ЕНВД не ЕНВД.
Пример такой обработки:
korr_rozn_viruchki.epf
Выяснилось, что не всегда для Накладной на перемещение есть в этот день ПКО по приему розничной выручки. Пришлось сделать другую обработку, которая берет все перемещение по магазину за выбранный период и распределяет эту сумму по приходникам пропорционально суммам приходников. Эту обработку не выкладываю. Кому нужно - обращайтесь.
В результате пришлось переделывать ПКО. Подскажите как это сделать(выручка только енвд)
Если у вас выручка только ЕНВД, то ничего переделывать и не надо. Или я вас не совсем понял?
В результате пришлось переделывать ПКО. Подскажите как это сделать? (Выручка не ЕНВД)
Во-первых в бухгалтерии 2.0 с номенклатурной группой проблему наконец-то решили. А по поводу счетов и того, какие изменения я делал, то примерно так.
Добавляем два реквизита в таблицу РасшифровкаПлатежа:
ХА_НоменклатурнаяГруппа (Справочник.НомекнклатурныеГруппы)
ХА_ОтноситсяКЕНВД (Булево)
Естественно размещаем эти реквизиты в форме документа, а в модуле документа вносим парочку поправок:
Тогда в приходнике можно будет указать (в расшифровке платежа) сколько на какой счет и на какую номенклатурную группу должно уйти.
Отправить комментарий